索  引  号 016024605/2017-004491 主题分类
发布机构 渭南日报社 发文日期 2017-08-31
名        称   渭南日报社2016年度部门决算及“三公”经费公开说明
文        号 主  题  词 渭南日报 日报社 2016 经费 公开 说明
渭南日报社2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、渭南日报社概况

(一)渭南日报社的主要职责:

渭南日报社是负责市委机关报的市委直属公益性事业机构,其主要职责是:

1.围绕市委市政府的中心工作,搞好党的基本理论、路线和党的各项方针政策的宣传。

2.发挥党和政府的“喉舌”职责和人民群众的“纽带”作用。反映群众关心的社会改革各个侧面,大力宣传全市两个文明建设中的重大成就、新鲜经验、重要典型。在坚持正面宣传为主的前提下,进一步发挥舆论监督作用。

3.拓宽经营渠道,加强广告信息宣传,保证报纸发行。

4.完成市委交办的其他任务。

(二)渭南日报社的决算单位构成:

纳入渭南日报社2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

经费管理性质

1

渭南日报社

公益性事业单位

自收自支

二、2016年度部门决算表

1、2016年部门决算收支总表。

2、2016年部门决算收入总表。

3、2016年部门决算支出总表。

4、2016年部门决算财政拨款收支决算总体情况表。

5、2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

6、2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

7、2016年部门决算政府性基金收支表。

8、2016年部门决算项目支出表。

9、2016年部门决算政府采购情况表。

10、2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

以上报表公开的格式内容按“2016年部门决算公开样表”

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计3865.50万元。

(1)公共预算财政拨款收入2434.40万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入0万元。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4)经营收入1426.57万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)其他收入45317.39元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入16517.39元,实习费等其他收入28800元。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余100万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计3965.50万元,包括:

(1)基本支出2023.94万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 1614.89万元,对个人和家庭的补助支出34.03万元,商品和服务支出375.02万元。

(2)项目支出514.99万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括网站建设项目300万元,退休人员生活补助项目100万元。

(3)经营支出1426.57万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余0万元。

(二).财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出2534.40万元,其中:基本支出2019.41万元,项目支出514.99万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)新闻出版广播影视支出2514.40万元,其中:出版发行支出514.40万元,其他新闻出版广播影视支出2000万元。

(2)其他文化体育与传媒支出20万元

(三)决算收支增减变化情况说明

总收入较上年增加4.46%,主要原因报纸版面改革,和上年结转退休人员补助项目收入。总支出较上年增加10.14%,主要原因是报纸版面改革、网站建设和退休人员补助项目。

(四)机关运行经费执行情况说明

机关运行经费支出(含办公、印刷、差旅、水电暖、维修费等)299.03万元,其中:办公费21.36万元,印刷费13.98万元,水费14.56万元,电费31.79万元,邮电费30.05万元,差旅费61.6万元,公务用车运行维护费57万元,公务接待费16.9万元,维修费13.17万元,其他商品服务支出38.62万元。

(五)2016年部门决算项目支出表                     

网站建设项目用于网站升级城域网建设支出300万元,退休人员补助用于未纳入统筹退休人员生活费补助100万元,全媒体中心大楼修缮103.28万元,办公采访器材支出11.71万元。

(六)2016年部门决算政府采购情况表

当年完成政府预算采购支出414.99万元。                     

(七)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年财政拨款安排的“三公经费”支出73.90万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费57.03万元,公务接待费16.87万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2016年度我社因公出国实际支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年购置车辆0台,经费支出0元;2016年公务用车保有量22辆,运行维护支出57.03万元,较去年同比下降4.44%。主要用于新闻采访、广告经营。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出16.87万元,较去年同比下降9.74%,累计接待143批次、1137人。我单位经费性质为自收自支,主营业务收入为报纸广告收入,具有经营性质,故报社招待费名下包含日常公务接待和广告经营招待两项内容。

四、专业性较强名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、出版发行等方面的支出。

13.出版发行支出:反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面支出。

五、附件2016年部门决算公开报表