索  引  号 016024605/2017-004487 主题分类
发布机构 渭南市住建局 发文日期 2017-08-31
名        称   渭南市住建局2016年度部门决算及“三公”经费公开说明
文        号 主  题  词 渭南市 住建局 2016 经费 公开 说明
渭南市住建局2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、住建局概况

(一)住建局的主要职责:

1、贯彻执行中、省有关建设行业的方针、政策、法律和法规,负责拟订全市建设规范性文件和发展战略、中长期规划,并指导、监督、检查其执行情况。
    2、指导、协调和管理工程建设项目实施工作,负责工程勘察设计业、建筑业的行业管理,监督检查工程质量和施工安全与工程建设项目的竣工验收;负责建筑节能与墙体材料改革工作。
    3、负责监督、检查和管理渭南城区市政工程、公用事业、市容环境卫生、园林绿化及建设市场,并对各县(市、区)建设行业进行指导和管理。
    4、指导和管理渭南市区城市管线管理工作。负责城市供水、燃气、市政设施、园林、绿化、市容和环境卫生工作;参与管理城市计划用水、节约用水工作,负责城市市区供水、污水排放处理、内涝排水管理工作;指导和管理城市综合开发、城市环境综合整治工作。
    5、负责收取有关建设资金和管理费用;安排并使用维护与市政公用设施建设项目的年度资金计划;安排小城镇建设、抗震防灾、内涝排水等补助资金计划;审批市政公用设施建设项目的预(决)算;负责管理全市建筑行业劳动保险统筹工作。
    6、负责住宅与房地产行业管理;指导和管理全市住宅与房地产开发、房产转让、抵押和房屋租赁以及房屋商品化工作;规范房地产与住宅市场;负责房产权属管理工作;指导和推进城镇住宅建设、经济实用房建设及物业管理工作;负责住房制度改革领导小组办公室日常工作 ;推行住房制度改革、制定改革方案及有关政策、规章,并指导实施。
    7、指导管理全市县城、集镇的建设工作,指导小城镇建设的改革与发展。
    8、编制和实施城镇重点单位抗震防灾规划,指导和管理全市城镇建设及工业与民用建筑的抗震设计审查、工程建设抗震施工的监督检查和已建工程的抗震加固工作。
    9、制定建设科技教育发展规划,引进推广新技术、新产品,管理行业技术市场,促进技术进步;指导管理全市建设系统职工队伍的业务培训和继续教育工作。
    10、承办市政府交办的其他事项。

(二)住建局的决算单位构成:

渭南市住建局设行政单位1个;事业单位6个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位2个,差额补助单位1个,经费自理事业单位2个。

纳入渭南市住建局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

局机关

行政单位

2

保障房管理中心

参照公务员管理事业单位

3

路灯站

财政补助事业单位

4

质量安全监督检查中心

经费自理事业单位

5

园林绿化处

差额事业单位

6

房地产交易所

经费自理事业单位

7

旧城改造工作领导小组办公室

财政补助事业单位

二、2016年度部门决算表

1、2016年部门决算收支总表。

2、2016年部门决算收入总表。

3、2016年部门决算支出总表。

4、2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

5、2016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

6、2016年部门决算政府性基金收支表。

7、2016年部门决算项目支出表。

8、2016年部门决算政府采购情况表。

9、2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计 22571.34万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入21341.87万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入2857.07万元,为市级财政当年拨付的政府性基金基金。

(3)事业收入137.26万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如房地产交易费收入。

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)其他收入4.74元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。比如利息收入等。

(6)用事业基金弥补收支差额27.07万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余1060.41万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计22571.34万元,包括:

(1)基本支出2811.41万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2575.43万元,商品和服务支出235.99万元。

(2)项目支出17864.62万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

(3)年末结转和结余1895.31万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出20676.03万元,其中:基本支出2811.41万元,项目支出17864.62万元。

(三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年财政拨款安排的“三公经费”支出27.83万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费23.56万元,公务接待费4.27万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2016年度我局因公出国实际支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年公务用车运行维护支出23.56万元,较去年同比下降5%。主要用于各局属单位车辆维护费以及局机关各个业务科室下县检查公车费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出4.27万元,较去年同比下降5%。接待次数45次,人数256人。用于局属单位以及住建局机关接待上级部门检查餐费。

四、附件;2016年度部门决算公开报表