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 渭南市信访局2015年度部门决算及“三公”经费公开说明
索引号 016024592/2016-000010 发布机构 渭南市信访局 发布日期 2016-11-09
  一、渭南市信访局概况
  (一)渭南市信访局的主要职责:
  1、贯彻国家《信访条例》和中、省信访工作的方针、政策,研究起草我市有关信访工作的政策和规章制度;贯彻市委、人大、政府关于信访工作的指示和意见;安排部署全市信访工作。
  2、承担市委、人大、政府的人民来访接待工作;负责处理市委人大、政府领导同志的人民来信和境外人士信件;受理人民群众通过信访渠道反映的建议、意见和问题。
  3、承办中、省领导机关和领导同志下转信访事项;承办市上领导同志交办和新闻媒体单位相转的信访事件;承办本局机关人民来信;向同级或下级单位交办信访案件,督办各级信访案件和信访老户问题的查处,催办处理结果,通报重要信访问题的查处情况。
  4、协调处理跨地域、跨部门、跨行业的重要信访事项;参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件;承办涉军队来信和来访接待工作;参与处置突发性信访事件。
  5、承担市委、人大、政府重要会议和重大活动期间的人民来信处理和人民来访接待工作;协调处理群众集体来市上访和越级赴省进京上访事项,做好赴省进京上访的接待、做好赴省进京上访的接待、稳控、接济及劝返等工作;负责全市矛盾排查调处化解和信访责任追究工作。
  6、指导全市业务工作,负责全市信访目标管理责任考核工作,检查考核全市信访工作责任制的落实情况;总结交流信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
  7、掌握全市信访队伍建设,组织信访干部培训,开展信访业务调研和交流。
  8、负责全市信访情况的分析和统计工作,编报信访工作信息;负责全市信访工作的宣传和信息发布,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。
  (二)渭南市信访局的决算单位构成:

  渭南市信访局设行政单位1个(含驻京和驻省两个外派机构)。纳入2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

渭南市信访局

行政

  二、2015年度部门决算表
  1、2015年部门决算收支总表。

2015年部门决算收支总表

表一                                                                                                                              单位:万元

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

522.95

  1、一般公共服务支出

 

一、基本支出

649.91

    其中:政府性基金拨款

 

  2、外交支出

 

    人员经费

407.75

  2、上级补助收入

 

  3、国防支出

 

    日常公用经费

242.16

  3、事业收入

 

  4、公共安全支出

 

二、项目支出

23.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  5、教育支出

 

    基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

23.00

  5、附属单位上缴收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

0.06

  8、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

  12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

672.91

 

 

  13、交通运输支出

 

    工资福利支出

228.90

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

265.16

 

 

  15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

178.85

 

 

  16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

523.01

本年支出合计

672.91

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

167.67

年末结转和结余

17.77

    基本支出结转

 

 

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

     经营结余

 

 

 

收入总计

690.68

支出总计

690.68

  2、2015年部门决算收入总表。

2015年部门决算收入总表

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

050601

合计

523.01

522.95

 

 

 

 

 

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3、2015年部门决算支出总表。

2015年部门决算支出总表

表三                                                                                                                                         单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

050601

合计

672.91

649.91

23.00

 

 

 

   4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

表四                                                                                                                                 单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

661.44

638.44

23.00

 

201

一般公共服务支出

591.44

568.54

23.00

 

  20103

政府办公厅(室)及相关事务

591.54

568.54

23.00

 

    2010301

    行政运行

335.99

335.99

 

 

2010308

    信访事务

131.00

116.00

15.00

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关事务

124.55

116.55

8.00

 

208

社会保障和就业支出

69.90

69.90

 

 

20805

行政事业单位离退休

69.90

69.90

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

69.90

69.90

 

 

  5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

表五                                                                                                                         单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

661.44

638.44

23.00

 

301

工资福利支出

217.82

217.82

 

 

  30101

基本工资

101.26

101.26

 

 

  30102

津贴补贴

67.13

67.13

 

 

  30103

奖金

34.66

34.66

 

 

  30104

社会保障费

9.92

9.92

 

 

  30105

其他工资福利支出

4.85

4.85

 

 

302

商品和服务支出

265.16

242.16

23.00

 

  30201

办公费

34.13

28.13

6.00

 

  30202

印刷费

9.87

9.87

 

 

  30203

手续费

0.19

0.19

 

 

30204

水费

0.13

0.13

 

 

30205

电费

1.21

1.21

 

 

30206

邮电费

5.27

5.27

 

 

30207

取暖费

4.06

4.06

 

 

30208

差旅费

59.32

59.32

 

 

30209

维修费

20.99

20.99

 

 

30210

会议费

2.56

2.56

 

 

30211

培训费

2.85

2.85

 

 

30212

公务接待费

3.34

3.34

 

 

30213

劳务费

1.04

1.04

 

 

30214

委托业务费

12.5

 

12.5

 

30215

工会经费

5.99

5.99

 

 

30216

福利费

4.19

4.19

 

 

30217

公务车运行维护费

14.68

14.68

 

 

30218

其他商品和服务支出

82.83

78.33

4.5

 

303

对个人和家庭的补助

178.46

178.46

 

 

30301

离休费

5.93

5.93

 

 

30302

退休费

28.8

28.8

 

 

30303

生活补助

116.74

116.74

 

 

30304

救济费

3.2

3.2

 

 

30305

医疗费

2.9

2.9

 

 

30306

奖励金

0.15

0.15

 

 

30307

住房公积金

19.15

19.15

 

 

30308

其他对个人和家庭的补助支出

1.6

1.6

 

 

  6、2015年部门决算项目支出表。

2015年部门决算项目支出表

表七                                                                                                                                        单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

050601

接待大厅改造工程

23.00

接待大厅改造

  7、2015年部门决算政府采购情况表。

2015年部门决算政府采购情况表

表八                                                                                                                                     单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

 

 

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

1

38.85

38.85

 

38.85

38.85

 

货物

2

38.85

38.85

 

38.85

38.85

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

  8、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

表九                                                                                                                                         单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

 

 

 

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

 

 

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

50601

渭南市信访局

18.02

3.34

 

3.34

14.68

 

14.68

  三、2015年度部门决算情况说明
  (一)2015年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计690.68万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入522.95万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
  (2)其他收入619.86元,为银行利息收入。
  (3)上年结转和结余167.67万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
  2、支出总计672.91万元,包括:
  (1)基本支出649.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 228.9万元,对个人和家庭的补助支出178.85万元,商品和服务支出242.16万元。
  (2)项目支出23万元,主要是为完成特定的行政工作任务,在基本支出之外发生的支出。
  (3)年末结转和结余15万元,主要是本年预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (二)财政拨款支出决算情况说明
  1、财政拨款支出决算总体情况。
  2015年度财政拨款支出661.44万元,其中:基本支出638.44万元,项目支出23万元。
  2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
  (1)一般公共服务支出591.54万元。其中:政府办公厅(室)及相关机构事务项下行政运行支出335.99万元,信访事务支出131万元,其他政府办公厅(室)及相关事务支出124.55万元。
  (2)社会保障和就业支出69.9万元,其中:行政事业单位离退休项下归口管理的行政单位离退休支出69.9万元。
  (三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
  ?2015年财政拨款安排的“三公经费”支出18.03万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费14.68万元,公务接待费3.34万元。
  1、因公出国(境)费用支出情况
  2015年度我局因公出国实际支出0万元,
  2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
  2015年未购置车辆, 2015年公务用车运行维护支出18.03万元,较去年同比下降43%。主要用于赴省、下县接访及处理信访事务。
  3、公务接待费支出情况
  公务接待费用支出3.34万元,较去年同比下降69.27%,累计接待66批次、350人。

[网络编辑:刘玉]
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